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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師您好,固定資產(chǎn)清理時(shí),賬面沒有殘值。 借:累計(jì)折舊 貸:固定資產(chǎn) 處置賣出: 借:銀行存款 貸:固定資產(chǎn)清理 最后借:固定資產(chǎn)清理 貸:營業(yè)外收入 這樣對嗎?



對,沒錯(cuò)的,就是這么做的
2023 10/28 18:02

84784963 

2023 10/28 18:04
老師好,另外我看別人做的還有應(yīng)交稅費(fèi),我賣給別人沒開發(fā)票,需要做應(yīng)交稅費(fèi)嗎?賣的是酒店的舊電視茶幾等,如果做應(yīng)交稅費(fèi)稅率按多少算呢?是我要倒除一下價(jià)稅分離嗎?

東老師 

2023 10/28 18:05
你這個(gè)如果是收到錢的話是需要價(jià)稅分離的,是需要交稅的

84784963 

2023 10/28 18:06
做應(yīng)交稅費(fèi)稅率按多少算呢?

東老師 

2023 10/28 18:11
這個(gè)你們之前抵扣過進(jìn)項(xiàng)稅額

84784963 

2023 10/28 18:14
是的抵扣過,那應(yīng)該怎么做?稅率是?

東老師 

2023 10/28 18:30
你抵扣貨的話稅率就是13%的
