問題已解決
老師你好,賬上有其他應(yīng)付款1000,這邊應(yīng)該怎么調(diào)賬,公司需要注銷



你好!你這個是借方還是貸方余額
2023 10/27 14:02

84784996 

2023 10/27 14:07
報表是其他應(yīng)收款負數(shù)

宋生老師 

2023 10/27 14:08
你好!是借方負數(shù)還是貸方負數(shù)?

84784996 

2023 10/27 14:17
其他應(yīng)收款借方負數(shù)

宋生老師 

2023 10/27 14:17
你好!借其他應(yīng)收款 貸營業(yè)外收入

84784996 

2023 10/27 14:19
這個不要什么單據(jù)吧

宋生老師 

2023 10/27 14:20
你好!你如果只是為了注銷,不用什么單據(jù)

84784996 

2023 10/27 14:34
未分配利潤還有數(shù)據(jù),是只能分紅嗎

宋生老師 

2023 10/27 14:34
你好!是的。如果是正數(shù)就分紅
