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請問公司購買的商場消費卡2萬送人。這個怎么入賬啊?對公打過去的



借預付賬款貸銀行存款。
借管理費用招待費,貸預付賬款。
2023 10/26 15:59

84784980 

2023 10/26 16:03
是員工墊付的2萬 然后對公轉給員工的,并且卡已經送人了

玲老師 

2023 10/26 16:05
借預付賬款貸其他應付款。
借管理費用,招待費貸預付賬款。
借其他應付款貸銀行存款。

84784980 

2023 10/26 16:06
可以做職工福利費嗎請問

84784980 

2023 10/26 16:06
轉賬的時候備注的是職工福利咋辦

玲老師 

2023 10/26 16:07
發(fā)給員工做福利費是對的,發(fā)給外邊的人計入招待費。

84784980 

2023 10/26 16:07
發(fā)給員工怎么做賬 啊?

玲老師 

2023 10/26 16:09
借管理費用等福利費貸應付職工薪酬,借應付職工薪酬,待預付賬款。

84784980 

2023 10/26 16:10
這好像不平啊

84784980 

2023 10/26 16:10
怎么是貸預付賬款啊

84784980 

2023 10/26 16:11
錢是員工墊付的 對公打給了他

玲老師 

2023 10/26 16:14
一個咱們不是先買的卡不就記預付賬款了嗎?第1個分錄一直沒有變的。

84784980 

2023 10/26 16:16
借管理費用等福利費貸應付職工薪酬,

玲老師 

2023 10/26 16:16
這個是屬于計提的那一步對的。

84784980 

2023 10/26 16:16
這是可以理解 銀行存款呢

玲老師 

2023 10/26 16:18
咱自始至終就是給個人報銷才會用銀行,其他的時候不用。

84784980 

2023 10/26 16:19
你能把完整分錄寫給我 嗎
一個字不少

玲老師 

2023 10/26 16:20
先買充值卡借預付賬款貸其他應付款。
借管理費用,福利費貸應付職工薪酬,借應付職工薪酬,貸預付賬款。
借其他應付款貸銀行存款。

84784980 

2023 10/26 16:26
支付員工墊付的交通費怎么做分錄

84784980 

2023 10/26 16:28
可以直接做借管理費用 貸銀行存款嗎?

玲老師 

2023 10/26 16:29
可以這樣處理,可以的可以。

84784980 

2023 10/26 16:30
其他應付款要不要體現啊?不體現會對公司有什么影響嗎

玲老師 

2023 10/26 16:31
這個直接報銷的,就這樣處理就行,不用其他的。
