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9 月 購買產品,10 月發(fā)票才到賬,做暫估入賬具體摘要和分錄怎么做



您好
9月份暫估入賬
收到某某產品暫估入賬
借:庫存商品
貸;應付賬款-暫估應付賬款
10月份收到發(fā)票
紅沖暫估入賬
借:庫存商品 借方紅字
貸;應付賬款-暫估應付賬款 貸方紅字
收到某某產品發(fā)票入賬
借:庫存商品
借:應交稅費-應交增值稅(進項稅額)
貸;應付賬款-應付賬款
2023 10/22 14:53

84785022 

2023 10/22 14:57
用庫存商品-暫估入庫,不用紅沖,這種方式呢?這個業(yè)務具體是給供應商分兩筆付款,一筆定金一筆尾款,具體分錄怎么做

84785022 

2023 10/22 15:01
而且發(fā)票到賬之前還有產品銷售

bamboo老師 

2023 10/22 15:06
發(fā)票到賬之前還有產品銷售
借:主營業(yè)務成本
貸:庫存商品
用庫存商品-暫估入庫,不用紅沖 那暫估的時候要用不含可抵扣的進項稅額金額暫估
收到某某產品暫估入賬
借:庫存商品
貸;應付賬款-暫估應付賬款
收到某某產品發(fā)票入賬
借:應付賬款-暫估應付賬款??
借:應交稅費-應交增值稅(進項稅額)
貸;應付賬款-應付賬款?
一筆定金一筆尾款 正常寫付款分錄就好了?

84785022 

2023 10/22 15:07
暫估入庫和暫估入賬區(qū)別是什么

bamboo老師 

2023 10/22 15:21
暫估入庫是商品計入倉庫
暫估入賬是做賬務處理

84785022 

2023 10/22 15:27
那業(yè)務按暫估入庫的分錄和摘要要怎么做

84785022 

2023 10/22 15:29
可不可以收到商品的時候用庫存商品暫估入庫,收到發(fā)票的時候再轉到庫存商品-產品,這樣做的分錄和摘要要怎么做

bamboo老師 

2023 10/22 15:37
業(yè)務按暫估入庫的分錄和摘要? 就我前面那樣寫分錄就好了啊
收到某某產品暫估入賬
借:庫存商品
貸;應付賬款-暫估應付賬款
用庫存商品-暫估入庫,不用紅沖,這種方式? 您不是要用這個方式嗎
