問題已解決
老師,您好!麻煩您幫我看看申報表填的對不對,小規(guī)模納稅人開的1%的專票



您好,減免的金額不對,應(yīng)該是減免2%是59.41
2023 10/20 20:54

84785034 

2023 10/20 20:57
老師,這是發(fā)票的圖片

84785034 

2023 10/20 21:00
減免稅額1980.2*2%=39.61不對嗎

廖君老師 

2023 10/20 21:02
您好,是不是現(xiàn)在申報比對不通過啊,不好意思,上面寫錯了,減免39.61,您填的是對的
1.小規(guī)模納稅人代開1%征收率的增值稅專用發(fā)票,在電子稅務(wù)局申報時,首先將減按1%征收率征收增值稅的銷售額填寫在《增值稅納稅申報表(小規(guī)模納稅人適用)》主表的第1欄和第2欄中。
2.填寫完主表后,對應(yīng)減征的增值稅應(yīng)納稅額按銷售額的2%計算,填寫在《增值稅減免稅申報明細(xì)表》相關(guān)欄目。選擇減稅性質(zhì)代碼和名稱,減征額填寫到“本期發(fā)生額”、“本期應(yīng)抵減稅額”、“本期實際抵減稅額”。同時將減征額填寫在主表的第18欄“本期應(yīng)納稅額減征額”中。
