問題已解決
補交上年度退回的進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出稅額,如何進(jìn)行賬務(wù)處理



同學(xué)您好,之前的賬是怎樣做的
2023 10/20 18:37

84785010 

2023 10/20 18:41
您看一下

84785010 

2023 10/20 18:41
現(xiàn)在重新交了這部分退稅

84785010 

2023 10/20 18:42
累計退稅了1256.04元,現(xiàn)在報表是這樣

易 老師 

2023 10/20 18:44
同學(xué)您好,如采購,借原材料,貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出)
如
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅
2、 交納時:
借:應(yīng)交稅費-未交增值稅
貸:銀行存款

84785010 

2023 10/20 18:45
就重新補交這部分退稅如何處理

易 老師 

2023 10/20 18:46
同學(xué)您好,補交就是交納稅款,用上面分錄即可

84785010 

2023 10/20 18:49
好的謝謝

易 老師 

2023 10/20 18:58
不客氣,有空給五星好評:(我的提問-本問題溝通界面,結(jié)束提問并評價)
