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實(shí)務(wù)
問題已解決
請問第三季度的所得稅是怎么計(jì)提的



根據(jù)本年累計(jì)計(jì)算出來的應(yīng)交-已經(jīng)交的,就是要計(jì)提的
2023 10/20 16:30

84784976 

2023 10/20 16:32
老師,您可以幫我看看計(jì)提出來是多少嘛

84784976 

2023 10/20 16:38
是477744.04*5%-15950.93=7936.27這個金額嗎

文文老師 

2023 10/20 16:40
根據(jù)截圖,若符合小微,477744.04*5%-15,950.93=7936.27

84784976 

2023 10/20 17:18
是小微,就是這個系統(tǒng)自帶的計(jì)提我感覺有問題,不知道她怎么來的三千多,所以才問

84784976 

2023 10/20 17:21
應(yīng)交所得稅有貸方余額是說我有前期的未交嗎

文文老師 

2023 10/20 17:24
是,應(yīng)交所得稅有貸方余額是說我有前期的未交或多計(jì)提了

84784976 

2023 10/20 17:42
前面有交過一次補(bǔ)交22年度所得稅調(diào)整的那個會計(jì)入嗎

84784976 

2023 10/20 17:43
那我是按哪個為準(zhǔn)了呀

文文老師 

2023 10/20 17:48
只要分錄用了應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅,就會體現(xiàn)并計(jì)入

84784976 

2023 10/20 18:08
那我補(bǔ)調(diào)整上一年度的分錄應(yīng)該是怎樣的呀,我入了應(yīng)交稅費(fèi),所得稅了

文文老師 

2023 10/20 19:59
具體分錄是怎么樣的?若有計(jì)提,并繳納沖平,就沒關(guān)系,不會導(dǎo)致應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅貸方余額
