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5%差額征稅的銷項票,填增值稅申報表時,是把扣除明細表的應(yīng)稅行為(5%征收率)計稅銷售額計算的不含稅銷售額填入主表免稅銷售額么,但是這樣不含稅銷售額和實際不一致 ,可以這么填么



您好,先填好附表,主表自動會出來。
2023 10/20 14:24

5%差額征稅的銷項票,填增值稅申報表時,是把扣除明細表的應(yīng)稅行為(5%征收率)計稅銷售額計算的不含稅銷售額填入主表免稅銷售額么,但是這樣不含稅銷售額和實際不一致 ,可以這么填么
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