問(wèn)題已解決
老師,我9月份開(kāi)的發(fā)票不能抵扣進(jìn)項(xiàng)然后我10月作廢了需要退稅的,但是我這個(gè)月的申報(bào)表怎么填寫(xiě)沖紅的發(fā)票進(jìn)去在哪里才可以申請(qǐng)的時(shí)候帶出退稅的明細(xì)呢



是一般納稅人的嗎?如果是的話,你開(kāi)的是什么業(yè)務(wù)的?
2023 10/20 12:19

郭老師 

2023 10/20 12:19
一般納稅人多交的稅款,一般都是留著以后抵扣不退。

84784957 

2023 10/20 12:28
啊但是可以說(shuō)退啊

84784957 

2023 10/20 12:29
紅沖的發(fā)票不是都可以在電子稅務(wù)局申請(qǐng)退稅的嗎難道不可以?

郭老師 

2023 10/20 12:30
填寫(xiě)了負(fù)數(shù)銷售額之后哈,他的流自動(dòng)在留底里面,你可以試一下的。
