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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
當(dāng)納稅人填寫(xiě)增值稅減免稅明細(xì)表減稅性質(zhì)代碼及名稱為“3減1”項(xiàng)目時(shí),《減免稅明細(xì)表》第2列本期發(fā)生額=稅控系統(tǒng)開(kāi)具征收率為1%的增值稅專用發(fā)票和增值稅普通發(fā)票不含稅銷售額合計(jì)*2%。 老師? 小規(guī)模增值稅報(bào)稅顯示這樣呢



您好
就是總金額是不含稅銷售額*2%
2023 10/20 10:07

84785017 

2023 10/20 10:32
填寫(xiě)小微企業(yè)免稅銷售額那里對(duì)嗎

bamboo老師 

2023 10/20 10:32
不是的 填減免稅額欄次 就是應(yīng)納稅額減征額欄次

84785017 

2023 10/20 11:12
老師?填完是這樣呢~~

bamboo老師 

2023 10/20 12:28
請(qǐng)問(wèn)您本期開(kāi)具了專用發(fā)票么
