問題已解決
老師你好,二季度紅沖去年3%的增值稅,然后又開具1%的增值稅發(fā)票,導(dǎo)致這季度增值稅為負(fù)數(shù),我應(yīng)該怎么申報增值稅?



普票的嗎?如果沒有交稅的話10欄填寫負(fù)數(shù),但是你這個去稅務(wù)局申報
2023 10/19 12:01

84785040 

2023 10/19 12:02
是專票的

郭老師 

2023 10/19 12:06
專票的在第一行和第二行里面填寫
不含稅銷售額
?主表應(yīng)納稅減征額和減免明細(xì)表填寫減免的2%
