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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師。我們是建筑行業(yè),我在6月份暫估了一個(gè)項(xiàng)目成本,并結(jié)轉(zhuǎn)的成本,我在7月份收到發(fā)票時(shí)怎么做分錄



暫估入庫(kù)
借;庫(kù)存商品/原材料/成本費(fèi)用等
貸:應(yīng)付賬款-估價(jià)-供應(yīng)商
發(fā)票到后沖暫估
借:應(yīng)付賬款-估價(jià)-供應(yīng)商
? ?庫(kù)存商品/原材料/成本費(fèi)用等(暫估差額)
應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)(一般納稅人)
貸:應(yīng)付賬款—結(jié)算戶-供應(yīng)商
支付貨款
借:應(yīng)付賬款—結(jié)算戶-供應(yīng)商
貸:銀行存款
2023 10/18 17:35
