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去年的開始進(jìn)項稅加計抵減,但一直沒有在賬面上體現(xiàn),導(dǎo)致賬表不一致,請問我可以在本月一次性將未加計抵減的抵扣額記入“營業(yè)外收入”嗎?



您好,是可以一次性計入營業(yè)外收入
2023 10/16 22:45

去年的開始進(jìn)項稅加計抵減,但一直沒有在賬面上體現(xiàn),導(dǎo)致賬表不一致,請問我可以在本月一次性將未加計抵減的抵扣額記入“營業(yè)外收入”嗎?
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