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問題已解決

老師好。。如果往來款。我可以用其他應收款反方向做分錄嗎?具體的分錄應該怎么做

84785042| 提問時間:2023 10/15 13:48
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冉老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,稅務師,中級會計師,初級會計師,上市公司全盤賬務核算及分析
你好,學員,比如支付方 借其他應收款 貸銀行存款 收到方 借銀行存款 貸其他應付款
2023 10/15 13:49
84785042
2023 10/15 13:49
我只想做一個科目
84785042
2023 10/15 13:50
我覺得我沒錯。但是資產(chǎn)表不平。。
冉老師
2023 10/15 13:50
可以固定其他應收款,或者其他應付款
84785042
2023 10/15 14:10
如果我用其他應收款。要向法人收回來的做借方其他應收。法人墊付了的,我是不是可以做其他應收借方紅字
冉老師
2023 10/15 14:11
如果我用其他應收款。要向法人收回來的做借方其他應收。法人墊付了的,我是不是可以做其他應收借方紅字 是的,可以的
冉老師
2023 10/15 14:11
可以固定一個科目的
84785042
2023 10/15 16:27
老師好。。期末的時候。。我紅圈的兩個是不是要結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤里去。。結(jié)轉(zhuǎn)后利潤表里就沒有這個讀書
冉老師
2023 10/15 16:29
你好,同學,是的,結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤
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