問題已解決
老師好。。如果往來款。我可以用其他應收款反方向做分錄嗎?具體的分錄應該怎么做



你好,學員,比如支付方
借其他應收款
貸銀行存款
收到方
借銀行存款
貸其他應付款
2023 10/15 13:49

84785042 

2023 10/15 13:49
我只想做一個科目

84785042 

2023 10/15 13:50
我覺得我沒錯。但是資產(chǎn)表不平。。

冉老師 

2023 10/15 13:50
可以固定其他應收款,或者其他應付款

84785042 

2023 10/15 14:10
如果我用其他應收款。要向法人收回來的做借方其他應收。法人墊付了的,我是不是可以做其他應收借方紅字

冉老師 

2023 10/15 14:11
如果我用其他應收款。要向法人收回來的做借方其他應收。法人墊付了的,我是不是可以做其他應收借方紅字
是的,可以的

冉老師 

2023 10/15 14:11
可以固定一個科目的

84785042 

2023 10/15 16:27
老師好。。期末的時候。。我紅圈的兩個是不是要結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤里去。。結(jié)轉(zhuǎn)后利潤表里就沒有這個讀書

冉老師 

2023 10/15 16:29
你好,同學,是的,結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤
