問題已解決
老師 請問一下哈 就是我們公司取得的進(jìn)項發(fā)票還沒抵扣 因為沒開銷項發(fā)票 我就把進(jìn)項稅額都做到“應(yīng)交稅費-待認(rèn)證進(jìn)項稅”這里面了 那9月份的時候我們開銷項發(fā)票了我們需要用這個進(jìn)項稅了 那我是直接用“應(yīng)交稅費-待認(rèn)證進(jìn)項稅”跟應(yīng)交稅費-增值稅-銷項稅“結(jié)轉(zhuǎn)嗎 還需要把”應(yīng)交稅費-待認(rèn)證進(jìn)項稅“跟”應(yīng)交稅費-進(jìn)項稅“過度一下嗎?



對的,是的,把它結(jié)轉(zhuǎn)到鏡像。
2023 10/13 16:25

84784987 

2023 10/13 16:34
是這樣嗎
借:應(yīng)交稅費-進(jìn)項稅***
貸:應(yīng)交稅費-待認(rèn)證進(jìn)項稅***
那摘要怎么寫呢老師

郭老師 

2023 10/13 16:35
認(rèn)證進(jìn)項就可以的

84784987 

2023 10/13 16:40
啥意思
老師
勾選過了需要抵扣的
我意思是”待認(rèn)證進(jìn)項稅“結(jié)轉(zhuǎn)到進(jìn)項稅怎么寫分錄

郭老師 

2023 10/13 16:42
借應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅進(jìn)項
貸應(yīng)交稅費待認(rèn)證
不是說摘要嗎?摘要就是認(rèn)證進(jìn)項。

84784987 

2023 10/13 16:44
哈哈哈 哦哦哦 那我理解錯了 好的 老師
我把摘要寫成”認(rèn)證進(jìn)項稅“

郭老師 

2023 10/13 16:45
對的,是的,是這么做的。

84784987 

2023 10/13 16:47
老師 之前有個稅控盤“減免稅款”這個我怎么結(jié)轉(zhuǎn)到進(jìn)項稅呢 這個也可以做進(jìn)項稅使用的是吧?

郭老師 

2023 10/13 16:49
這個科目結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出為教增值稅就可以的

84784987 

2023 10/13 16:50
哦哦哦 好的
謝謝老師

郭老師 

2023 10/13 16:52
不用客氣,工作愉快。
