問題已解決
老師,請問申報表上的本期納稅額減征額數(shù)據(jù)是怎么來的?,



您好,是 增值稅減免稅申報明細表 填好后自動帶過來的
本期應納稅額減征額是指納稅人本期按照稅法規(guī)定減征的增值稅應納稅額。本期應納稅額減征額根據(jù)《增值稅減免稅申報明細表》中,減稅項目對應的“本期實際抵減稅額”合計數(shù)計算填列。實務中,企業(yè)在填列申報表時,先填列減免稅申報表,填完減免稅申報表,“本期實際減免稅額”合計數(shù),系統(tǒng)會自動更新到主表“本期應納稅額減征額”對應欄次。
2023 10/13 14:43

84785008 

2023 10/13 14:50
老師,請幫忙看看,我那里填錯了,對比不通過

84785008 

2023 10/13 14:51
增值稅減免稅申報明細表中的金額又從那里來?我專票開的是83594.06,原是3%減按1%開的票

廖君老師 

2023 10/13 14:53
您好,增值稅減免稅申報明細表 能不能截圖看一下呢,18行這個1671.88是自動帶過來的

84785008 

2023 10/13 15:30
我的金額是用專票銷售額*2%

廖君老師 

2023 10/13 15:34
您好,那普票的215836.67也有減2%,您看他的提示就是普通發(fā)票未填入

84785008 

2023 10/13 15:37
我要在那里填,怎么填?

廖君老師 

2023 10/13 15:38
您好,就 增值稅減免稅申報明細表 2列把專普票未稅收入全寫上,試一下

84785008 

2023 10/13 15:41
我剛才填5000多,不對

廖君老師 

2023 10/13 15:45
您好,我看主表繳的稅是沒有問題的,就是專票的1%,那個提示可以忽略,直接申報好了
