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問(wèn)題已解決

老師這道題的涉及稅為什么不是貸記“應(yīng)交增值稅”呀?

84785033| 提問(wèn)時(shí)間:2023 10/12 15:20
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好 因?yàn)槭鞘聵I(yè)單位沒(méi)有增值稅
2023 10/12 15:26
84785033
2023 10/12 15:28
老師您看這道題里是有的呀
樸老師
2023 10/12 15:30
沒(méi)有說(shuō)的就不用算
84785033
2023 10/12 15:31
第一道題上說(shuō)期間發(fā)生稅費(fèi)等支出呀
樸老師
2023 10/12 15:34
說(shuō)的全部上交財(cái)政了 自己沒(méi)有收入 下面的是單位自己收入
84785033
2023 10/12 15:44
是說(shuō)要上繳財(cái)政的話是差額,所以本單位會(huì)在上繳之前先行繳納稅費(fèi),所以不用貸記應(yīng)繳財(cái)政款,直接貸記銀行存款。或者當(dāng)納入部門(mén)預(yù)算的時(shí)候,反映存在應(yīng)交增值稅的情況,再貸記“應(yīng)交增值稅”科目
樸老師
2023 10/12 15:51
對(duì)的 可以這樣理解的
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