問題已解決
請問,我們替別人付物業(yè)費抵債務(wù),然后我們員工付的錢,他現(xiàn)在拿票報銷,我們把錢轉(zhuǎn)給了他,這個分錄怎么寫



借成本費用 貸銀行存款
2023 10/12 09:30

84784983 

2023 10/12 09:32
這樣寫,我們的應(yīng)付款項并沒有減少呀

東老師 

2023 10/12 09:33
您說的什么應(yīng)付賬款

84784983 

2023 10/12 09:34
你看我上面的問題,我們帳上現(xiàn)在有其他應(yīng)付款呢,等于我們欠別人錢,給他交物業(yè)費抵這個

東老師 

2023 10/12 09:34
那你這么做 借應(yīng)付賬款/其他應(yīng)付款 貸銀行存款

84784983 

2023 10/12 09:37
就這樣對吧

東老師 

2023 10/12 09:37
對的,就是這么做賬的。

84784983 

2023 10/12 09:37
不用計入我們的管理費用,對吧

東老師 

2023 10/12 09:38
對,這個你們不需要記入費用

84784983 

2023 10/12 09:41
好噠,謝謝老師

東老師 

2023 10/12 09:41
不客氣,幫忙給個五星好評,多謝多謝。
