問題已解決
報表中其他應付款是負數(shù)怎么辦 季報報財務報表的時候應該怎么調(diào)整呢



調(diào)整在其他應收款反應就是
2023 10/11 14:51

84784989 

2023 10/11 15:50
是不是我不需要調(diào)賬 只需要在申報報表里把這個數(shù)反應到其他應收款里嗎?

家權(quán)老師 

2023 10/11 15:54
是的,就是那樣處理的哈

84784989 

2023 10/11 16:29
其他應付款負數(shù)有什么風險嗎?

家權(quán)老師 

2023 10/11 16:35
沒有什么風險的,只是看見不專業(yè)
