問題已解決
上個月的銷售發(fā)票開錯了,這個月的增值稅已經(jīng)申報了,怎么處理



那么你要紅沖這個發(fā)票,然后在下一個月申報的
2023 10/11 12:40

84784970 

2023 10/11 12:45
這個月我紅沖開錯的發(fā)票,下個月我再補開正確的發(fā)票然后報稅是這個意思嗎

王超老師 

2023 10/11 14:06
是的,你的理解是正確的

上個月的銷售發(fā)票開錯了,這個月的增值稅已經(jīng)申報了,怎么處理
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