問題已解決
去年有個560多做的福利費,要進項稅額轉出,在9月申報時候,納稅申報表里在進項稅額里轉出填寫560多金額嗎?在做個分錄是嗎?



你好
借管理費用福利費用
貸應交稅費應交增值稅進項稅轉出
2023 10/10 14:12

84785039 

2023 10/10 14:14
560這個金額直接填寫在增值稅納稅申報表上的嗎?

冉老師 

2023 10/10 14:15
560這個金額直接填寫在增值稅納稅申報表上的嗎?
是的

84785039 

2023 10/10 14:20
去年有一點點利潤的,這個要不要在做其他分錄

冉老師 

2023 10/10 14:22
要按照實際業(yè)務做賬的,主要有業(yè)務發(fā)生就要做賬
