問(wèn)題已解決
我公司8月份開(kāi)了增值稅電子專票,現(xiàn)在10月份,他們講稅號(hào)開(kāi)錯(cuò)了,也沒(méi)有抵扣,需要重開(kāi),這個(gè)怎么處理,步驟?



對(duì)方直接紅沖,重新開(kāi)具就可以了
2023 10/10 10:57

84785016 

2023 10/10 11:03
是專票,不需要在電子稅務(wù)局后臺(tái)申請(qǐng)嗎

84785016 

2023 10/10 11:04
我直接沖紅,再重開(kāi)就行了,是吧

venus老師 

2023 10/10 11:23
不用,你們直接紅沖就可以了
