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問(wèn)題已解決

老師,公司股東開(kāi)始是借公司的錢(qián),我就做了上其他應(yīng)收款,如果他不還這筆款,那這筆款就要轉(zhuǎn)成分紅給他個(gè)人,我想不到這個(gè)應(yīng)該怎么樣轉(zhuǎn)換分錄

84785010| 提問(wèn)時(shí)間:2023 10/07 08:08
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
當(dāng)股東開(kāi)始借款時(shí),您應(yīng)該記錄一筆其他應(yīng)收款,這可以通過(guò)借記“其他應(yīng)收款”科目并貸記“銀行存款”或“現(xiàn)金”來(lái)完成。例如,如果您借款給股東1000元,您可以記錄如下分錄: 借:其他應(yīng)收款 - 股東姓名 1000 貸:銀行存款 1000 當(dāng)股東決定將借款轉(zhuǎn)為分紅時(shí),您需要將其轉(zhuǎn)換為權(quán)益。這可以通過(guò)借記“未分配利潤(rùn)”科目并貸記“其他應(yīng)收款”來(lái)完成。例如,您可以記錄如下分錄: 借:未分配利潤(rùn) 1000 貸:其他應(yīng)收款 - 股東姓名 1000 當(dāng)分紅實(shí)際分配給股東個(gè)人時(shí),您需要將其從公司利潤(rùn)中分配給股東個(gè)人。這可以通過(guò)借記“應(yīng)付股利”科目并貸記“未分配利潤(rùn)”來(lái)完成。例如,您可以記錄如下分錄: 借:應(yīng)付股利 - 股東姓名 1000 貸:未分配利潤(rùn) 1000
2023 10/07 08:09
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