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問題已解決

老師好!想請教下,我司有一張進(jìn)項票是今年6月份開的(已在6月抵扣),現(xiàn)在申請付款發(fā)現(xiàn)合同有誤,所以在本月(9月)紅沖發(fā)票,重新開了一張正確的。請問我賬務(wù)要怎樣處理,報稅這邊要怎樣處理?謝謝!

84784985| 提問時間:2023 09/28 11:47
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱:稅務(wù)師
你好,原分錄紅沖就是,不影響交稅
2023 09/28 11:48
84784985
2023 09/28 12:01
老師,之前抵扣的稅額不用轉(zhuǎn)出嗎?
家權(quán)老師
2023 09/28 12:03
之前抵扣的稅額不用轉(zhuǎn)出,本月一正一付的銷售額,不影響增值稅的
84784985
2023 09/28 12:18
好的,謝謝老師!
家權(quán)老師
2023 09/28 13:04
不客氣,祝你工作順利!感覺滿意的話,麻煩給個5星好評哦。
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