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問題已解決

修改了去年12月增值稅申報表里的進項稅額轉(zhuǎn)出,為什么后面的每個月增值稅申報表都需要修改?改什么地方? 您于2023年09月25日申請的【增值稅一般納稅人申報】辦理成功。受理意見為:您2022年12月稅款所屬期申報已修改完成,您還需完成2023年1月, 2023年2月, 2023年3月, 2023年4月, 2023年5月, 2023年6月, 2023年7月, 2023年8月稅款所屬期的申報更正。

84785022| 提問時間:2023 09/28 09:57
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
根據(jù)您提供的信息,您去年12月增值稅申報表里的進項稅額轉(zhuǎn)出進行了修改,但系統(tǒng)提示您還需要對2023年1月至2023年8月的申報表進行更正。這可能是因為在您修改了去年12月的申報表后,該申報表中的進項稅額轉(zhuǎn)出信息發(fā)生了變化,而這個變化需要體現(xiàn)在后續(xù)的申報表中。 對于每個月的增值稅申報表,您需要進行以下修改: 1.檢查進項稅額:進項稅額轉(zhuǎn)出項目需要根據(jù)上一個月的申報表數(shù)據(jù)進行修改。由于您修改了去年12月的申報表,因此需要檢查2023年1月至2023年8月的申報表中的進項稅額轉(zhuǎn)出數(shù)據(jù)是否需要相應(yīng)調(diào)整。 2.核對銷項稅額:銷項稅額項目也需要根據(jù)上一個月的申報表數(shù)據(jù)進行核對和修改。由于進項稅額轉(zhuǎn)出發(fā)生了變化,銷項稅額也需要相應(yīng)地進行調(diào)整,以確保申報表的平衡。 3.修改其他數(shù)據(jù):除了進項稅額和銷項稅額,申報表中還有其他數(shù)據(jù)需要核對和修改。例如,應(yīng)納稅額、應(yīng)補退稅額等數(shù)據(jù)也需要根據(jù)上一個月的申報表數(shù)據(jù)進行調(diào)整。
2023 09/28 09:59
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