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實(shí)務(wù)
問題已解決
我公司和對方公司合作生產(chǎn),場地在我公司,對方出設(shè)備和技術(shù),利潤五五分,通過把產(chǎn)品賣給對方實(shí)現(xiàn),平時流水支出四六分,對方打到我公司賬戶,我收到這個款是掛其他應(yīng)付款,這個以后怎么抵消?還有最后產(chǎn)品賣給他們怎么定價才能保證利潤是五五分呢?



你好,屬于你們的分成計入你們的收入
未來要支付的,沖減其他應(yīng)付款
2023 09/27 19:44

84784982 

2023 09/27 20:17
其他應(yīng)付款和誰沖減?。?/div>

84784982 

2023 09/27 20:19
他們公司承擔(dān)的費(fèi)用打到我公司然后我公司走賬購買原料什么的

冉老師 

2023 09/27 20:22
其他應(yīng)付款和誰沖減啊?
你們先收款,支付對方分成款的話
借 其他應(yīng)付款
貸銀行存款

84784982 

2023 09/27 20:22
老師能說的明白些嗎?

冉老師 

2023 09/27 20:22
他們公司承擔(dān)的費(fèi)用打到我公司然后我公司走賬購買原料什么的
打給你們,你們計入收入
采購正常做賬即可的

84784982 

2023 09/27 20:25
這個怎么能記收入呢?不是掛其他應(yīng)付款嗎?這也不屬于我們公司的收入啊老師

冉老師 

2023 09/27 20:26
不能直接掛其他應(yīng)付的,不然這個科目一直有余額,從沖不平

84784982 

2023 09/27 20:29
這個支出四六分,他們承擔(dān)的部分我也不能算我們的收入啊老師

冉老師 

2023 09/27 20:30
比如你收到100萬,實(shí)際四六分,你們60,對方40
借銀行存款100
貸主營業(yè)務(wù)收入60
其他應(yīng)付款40
支付給對方的話
借其他應(yīng)付款40
貸銀行存款40

84784982 

2023 09/27 20:38
比如我們合作生產(chǎn)產(chǎn)品,現(xiàn)在要買原材料,需要100我自己承擔(dān)60他們承擔(dān)40,他們把40打到我公司賬戶,然后我去買材料,開的也是我公司的發(fā)票,那我怎么做賬?

冉老師 

2023 09/27 20:42
那這樣的話原材料都計入你們賬面嗎

84784982 

2023 09/27 20:44
對啊,這個我收到的40怎么做賬,不是應(yīng)該掛其他應(yīng)付款嗎?后面怎么抵消?

冉老師 

2023 09/27 20:45
這個原材料計入你們賬面,你們的資產(chǎn),其他應(yīng)付款確實(shí)充不了的,

84784982 

2023 09/27 20:50
不記其他應(yīng)付款那記什么科目?

冉老師 

2023 09/27 20:54
先計入這個科目,未來出售的時候,按照下面的
借主營業(yè)務(wù)成本
其他應(yīng)付款
貸庫存商品

84784982 

2023 09/27 21:14
這個沖減成本是什么意思?

冉老師 

2023 09/27 21:17
就是一般是對方的,所以沖減,你們結(jié)轉(zhuǎn)成本只屬于你們的部分

84784982 

2023 09/28 08:03
老師,那我沖其他應(yīng)付款的金額怎么確定呢?成本是不含稅的,我其他應(yīng)付是含稅的啊

冉老師 

2023 09/28 08:05
就是按照你們收到的款沖減不然不行

冉老師 

2023 09/28 08:06
老師跟其他老師也溝通了一下,你們也許特殊,只能這么處理


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