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問題已解決

老師之前驗資虛掛 然后都是事后轉(zhuǎn)走,這個一般怎么處理

84784989| 提問時間:2023 09/22 16:20
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劉艷紅老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
您好, 你不要計入實收資本就可以了
2023 09/22 16:21
84784989
2023 09/22 16:35
開始應(yīng)該怎么寫
劉艷紅老師
2023 09/22 16:42
計入其他應(yīng)付款,掛往來就可以了
84784989
2023 09/22 16:57
老師 企業(yè)間投資 后來對方給的分紅款 怎么入賬
劉艷紅老師
2023 09/22 17:07
借:應(yīng)收股利,貸:投資收益;當(dāng)收到分紅時:借:銀行存款,貸:應(yīng)收股利。
84784989
2023 09/22 18:44
這個投資收益最后結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤,就體現(xiàn)在了利潤表里
84784989
2023 09/22 18:47
這個企業(yè)間免所得稅吧
劉艷紅老師
2023 09/22 19:27
這個要交企來所得稅的
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