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問題已解決

你好,老師,請問購進(jìn)貨物用于贈送客戶,增值稅是視同銷售,貸應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額),那么在填報(bào)增值稅報(bào)表時(shí),該填在銷售明細(xì)表里的那一欄呢

84784959| 提問時(shí)間:2023 09/21 13:46
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文文老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計(jì)師,稅務(wù)師
填寫在未開票收入列
2023 09/21 13:48
84784959
2023 09/21 13:50
那后期不開票了的話,需要調(diào)增,追平嗎
84784959
2023 09/21 13:50
那后期不開票了的話,需要調(diào)整,追平嗎
84784959
2023 09/21 13:52
銷售額填0,稅額填購入時(shí)的稅額可以嗎?
文文老師
2023 09/21 14:02
后期不開票了的話,不需要調(diào)整,追平
文文老師
2023 09/21 14:02
視同銷售,可按購進(jìn)的價(jià)格與稅額,填寫
84784959
2023 09/21 14:05
那這個(gè)視同銷售的銷售額,在企業(yè)所得稅季報(bào)表中,會自動跳到增加到,營業(yè)收入欄嗎
文文老師
2023 09/21 14:05
會的,會自動增加到營業(yè)收入欄
84784959
2023 09/21 14:07
還是在匯算時(shí)的年報(bào)中,自己填到納稅調(diào)整明細(xì)表中的 視同銷售收入欄次呢
文文老師
2023 09/21 14:10
取決于你平時(shí)的賬務(wù)處理。平時(shí)已經(jīng)按銷售處理了,就不需要填納稅調(diào)整明細(xì)表中的 視同銷售收入
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