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實(shí)務(wù)
問題已解決
我們7月份有份材料發(fā)票已認(rèn)證抵扣了 8月份發(fā)現(xiàn)發(fā)票開錯(cuò)了供應(yīng)商開了紅字票,然后在開一張正確的發(fā)票 我這個(gè)月初申報(bào)增值稅時(shí)申報(bào)表上做了進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的 那么我做賬時(shí)也需要通過進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的分錄做賬嗎?



借:原材料等 負(fù)數(shù)
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 正數(shù)
? ? ? 應(yīng)付賬款-負(fù)數(shù)
2023 09/20 16:30

84784970 

2023 09/20 16:44
這樣的話應(yīng)付賬款不是135000.00了

家權(quán)老師 

2023 09/20 16:48
是的,就是那個(gè)金額的

84784970 

2023 09/20 16:56
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 正數(shù)
月末應(yīng)該怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢?

家權(quán)老師 

2023 09/20 17:01
這個(gè)不用結(jié)轉(zhuǎn)平的哈】
