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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師我這個月只有進(jìn)項沒有銷項怎么把進(jìn)貨結(jié)轉(zhuǎn)到待抵扣里面去



就是這個相反的分錄
借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項
2023 09/20 10:04

84784992 

2023 09/20 10:16
我需要抵扣的時候就正常寫應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅進(jìn)貨稅額就可以了嗎

家權(quán)老師 

2023 09/20 10:21
需要抵扣的時候就按我做的分錄轉(zhuǎn)

84784992 

2023 09/20 10:23
按那個分錄轉(zhuǎn)

家權(quán)老師 

2023 09/20 10:27
借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項

84784992 

2023 09/20 11:19
老師我沒有轉(zhuǎn)入待抵扣直接就用了的呢?怎么寫分錄呢?

家權(quán)老師 

2023 09/20 11:23
那就不用管了呀,現(xiàn)在都已經(jīng)抵扣了
