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老師:我7月份誤抵扣了一張不應(yīng)該抵扣的專票,在申報(bào)8月份增值稅申報(bào)表時,做了進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,這樣對的嗎? 還是說更改7月份的增值稅申報(bào)表?



您好,就是在8月進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出的
2023 09/19 17:34

老師:我7月份誤抵扣了一張不應(yīng)該抵扣的專票,在申報(bào)8月份增值稅申報(bào)表時,做了進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,這樣對的嗎? 還是說更改7月份的增值稅申報(bào)表?
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