問題已解決
現(xiàn)在做5月份的賬,我用了待認證進項稅,但是抵扣明細可以看到已經抵扣的,直接入了進項稅。售開了發(fā)票,做了銷項稅,但是月底的時候發(fā)現(xiàn)進項+待認證進項稅大于銷項。月末咋做分錄結轉啊



您好,同學,請稍等下
2023 09/18 13:50

向陽老師 

2023 09/18 13:54
借應交稅費應交增值稅銷項、
應交稅費、應交增值稅轉出未交增值稅
貸應交稅費、應交增值稅進項

84785045 

2023 09/18 14:05
轉出未交增值稅就是待認證進項稅?

向陽老師 

2023 09/18 14:20
轉出未交增值稅和待認證不一樣的,
我沒有給你寫認證的,借應交稅費,應交增值稅進項
貸應交稅費待認證你自己寫
給你做了結轉肖像和進項的。

84785045 

2023 09/18 14:22
我現(xiàn)在就是搞不懂那個待認證,他5月份也沒抵扣。所以怎么結轉

向陽老師 

2023 09/18 14:30
你好,沒有抵扣不需要做。
還是掛在應交稅費待認證里面就行。
