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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
如果員工預(yù)支工資,那怎么做賬?



您好, 計(jì)入其他應(yīng)收款就可以了
2023 09/16 20:21

劉艷紅老師 

2023 09/16 20:22
借:其他應(yīng)收款
貸:銀行存款
借:應(yīng)付職工
貸:銀行存款
其他應(yīng)收款

84785028 

2023 09/16 20:24
那樣之前計(jì)提的工資要怎么沖?。?我這樣做可以嗎?
借:應(yīng)付職工薪酬—工資
貸:其他應(yīng)付款

劉艷紅老師 

2023 09/16 20:27
計(jì)提的工資
借:管理費(fèi)用
貸:應(yīng)付職工

84785028 

2023 09/16 20:31
那樣是
計(jì)提:
借:管理費(fèi)用
貸:應(yīng)付職工薪酬
預(yù)支:
借:其他應(yīng)收款
貸:銀行存款
工資表:
借:應(yīng)付職工薪酬
貸:其他應(yīng)收款
這樣嗎?

劉艷紅老師 

2023 09/16 20:33
計(jì)提:
借:管理費(fèi)用
貸:應(yīng)付職工薪酬
預(yù)支:
借:其他應(yīng)收款
貸:銀行存款
工資表:
借:應(yīng)付職工薪酬
貸:其他應(yīng)收款
銀行存款

84785028 

2023 09/16 20:36
工資表里面的銀行存款,是發(fā)放員工沒(méi)預(yù)支的那部分工資是嗎?

劉艷紅老師 

2023 09/16 20:39
是的, 是的, 就是這樣的
