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實(shí)務(wù)
問題已解決
6月開具的勞務(wù)發(fā)票,7月紅沖,分成兩個公司分別開具發(fā)票,現(xiàn)在做賬的時候發(fā)現(xiàn),紅沖后開具的 發(fā)票銷項(xiàng)比上月開具的銷項(xiàng)多一分,繳納增值稅是按照6月的銷項(xiàng)金額入賬的,這個在賬務(wù)上怎么處理?



差額調(diào)整管理費(fèi)用-其他費(fèi)用
2023 09/15 17:25

84784976 

2023 09/15 17:32
借:應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng) 0.01 貸:管理費(fèi)用-其他費(fèi)用 0.01 是這樣嗎

家權(quán)老師 

2023 09/15 17:32
借:應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng) 0.01
借:管理費(fèi)用-其他費(fèi)用? -0.01

84784976 

2023 09/15 17:32
銷項(xiàng)金額在貸方

家權(quán)老師 

2023 09/15 17:33
就是那個意思,作平就是了哈
