問題已解決
老師下午好!我們公司5月的時候漏報一筆無票收入,于8月更正申報,因為涉及補繳增值稅,請問8月這筆補繳稅款的計提科目怎么做?當時漏報的無票收入是借應收賬款2000,貸主營業(yè)務收入2000,謝謝



借銀行存款,
貸主營業(yè)務收入、
應交稅費、應交增值稅,銷項
借應交稅費、應交增值稅銷項
貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅,
借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅,
貸應交稅費未交增值稅,
借交稅費未交增值稅貸銀行存款。
2023 09/14 14:21

84785046 

2023 09/14 14:25
那以前做的那筆借應收賬款,貸主營業(yè)務收入的分錄,需要紅沖嗎?

郭老師 

2023 09/14 14:26
是的,你沒有價稅分開。

84785046 

2023 09/14 14:27
好的,謝謝

郭老師 

2023 09/14 14:29
不用客氣,工作愉快。
