問題已解決
老師您好。A公司是北京公司小規(guī)模是做草坪綠化工程。經(jīng)常去外地做工程。他在外地稅務(wù)局代開的發(fā)票的時候當(dāng)時就在外地那稅務(wù)局交稅了。那在北京報稅的時候咋報啊?那賬在外地交的稅咋做???



您好,您說的時候預(yù)交的稅費嗎
2023 09/14 08:27

84784967 

2023 09/14 08:27
嗯是老師

東老師 

2023 09/14 08:28
北京報稅的時候填寫在已交稅費里面? 繳稅的時候? 借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅? 貸銀行存款

84784967 

2023 09/14 08:30
不用二級科目預(yù)交稅款是嗎?

東老師 

2023 09/14 08:30
小規(guī)模不用這個科目也可以的

84784967 

2023 09/14 08:38
哦。老師那以后如果一般納稅人就用應(yīng)交稅費-預(yù)交增值稅是嗎

84784967 

2023 09/14 08:39
那到時候是不是還得結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅?。?/div>

東老師 

2023 09/14 08:40
對 一般人計入預(yù)繳增值稅? 結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的時候轉(zhuǎn)到未交增值稅里面

84784967 

2023 09/14 08:54
老師這個年底結(jié)吧?

東老師 

2023 09/14 08:54
增值稅嗎?按月計提的

84784967 

2023 09/14 08:57
那計提就按照預(yù)交那?進項大的時候不用結(jié)轉(zhuǎn)。銷項大的就是在貸方要交的年底一并結(jié)轉(zhuǎn)這流程對嗎?

東老師 

2023 09/14 08:57
對,沒錯的,就是這么做

