問題已解決
我出口的產(chǎn)品征稅率和退稅率都是13%,無留底,我們申請的是免稅,增值稅免了,但是附加稅沒有免,但是怎么計(jì)算的我不清楚 本期繳稅數(shù)據(jù)是這些 中間那個(gè)增值稅免抵稅額是怎么計(jì)算得來的



您好,這個(gè)增值稅免抵稅額是上期我們的 出口貨物免、抵、退稅額=出口貨物離岸價(jià)*外匯人民幣牌價(jià)*出口貨物退稅率,因?yàn)闆]有留抵,這個(gè)稅不退給我們,直接用來抵內(nèi)銷的了
2023 09/13 13:57

84784957 

2023 09/13 14:21
這個(gè)道理我懂,我就想知道那個(gè)計(jì)算附加稅的依據(jù)是怎么算來的,我數(shù)據(jù)都給你了哦、我們是不申請退稅,只申請免稅,免了增值稅,但是附加稅沒有免,但是計(jì)算的依據(jù)我搞不清

廖君老師 

2023 09/13 14:30
您好,181467.33是上個(gè)月我們出口的退稅額呀,這個(gè)圖里沒有上月出口多少金額,您看一下上月出口收入*13%是不是這個(gè)數(shù)哈

84784957 

2023 09/13 14:35
對的,上個(gè)月退稅額是這么多,可是跟上個(gè)月又有什么關(guān)系。更不明白了。麻煩老師解釋一下 謝謝

廖君老師 

2023 09/13 14:41
您好,這個(gè)181467.33本來是要退給我們的,
但是我們內(nèi)銷要交稅,就不退了,用這個(gè)抵了內(nèi)銷的銷項(xiàng)稅,
內(nèi)銷增值稅交得少了181467.33
