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機(jī)械暫估入賬的會(huì)計(jì)分錄 借:固定資產(chǎn) --暫估入賬 貸:應(yīng)付賬款---暫估入賬 機(jī)械租入的暫估入賬 借:管理費(fèi)用--暫估入賬 貨 :應(yīng)付賬款---暫估入賬 這樣做對(duì)嗎?



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金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,省會(huì)計(jì)領(lǐng)軍人才,中級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
購(gòu)進(jìn)的是從次月計(jì)提折舊,租入的只有一張發(fā)票9000元,是2018年1月補(bǔ)開的,但我們從2017年4月就租出去,他們叫我做在4月份是不是不對(duì)啊
2018 01/18 21:37

張艷老師 

2018 01/18 21:31
您好,兩個(gè)分錄是最的。

張艷老師 

2018 01/18 21:32
是對(duì)的。

84784998 

2018 01/18 21:42
購(gòu)進(jìn)的是從次月計(jì)提折舊,租入的只有一張發(fā)票9000元,是2018年1月補(bǔ)開的,但我們從2017年4月就租出去,他們叫我做在4月份可以嗎?

張艷老師 

2018 01/19 09:42
購(gòu)進(jìn)的是從次月開始計(jì)提折舊的。租入的是做在4月份的,其實(shí)就是用以前年度損益調(diào)整科目了,進(jìn)行調(diào)整了。

84784998 

2018 01/21 12:12
老師你好!固定資產(chǎn)我在四月做為暫估入,開票是2018年1月開的,我在2017年12月把暫估入賬紅沖了可以嗎?

84784998 

2018 01/21 12:14
2018年的賬他們要轉(zhuǎn)出去,以后就不是我做了,我想在2017年12月沖了

張艷老師 

2018 01/21 13:50
可以在2017年12月份把暫估入賬的紅沖。

84784998 

2018 01/21 14:42
謝謝老師辛苦了

張艷老師 

2018 01/21 14:43
太客氣,為學(xué)員答疑是我的責(zé)任。祝您學(xué)習(xí)愉快,請(qǐng)給予好評(píng),謝謝?。?/div>


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