問題已解決
老師你好,請問下資產(chǎn)負債表的應交稅費的期末余額是不是就是我們本期應交增值稅的那個金額,如果報表的金額和增值稅申報表的本期應納稅額不一致,是賬做錯了嗎



您好,對的,那樣的話就是走錯了
2023 09/12 17:36

84785012 

2023 09/12 17:38
那請問進項發(fā)票有多的情況,是計入待認證抵扣嗎?

小鎖老師 

2023 09/12 17:39
嗯對,計入這個待認證

老師你好,請問下資產(chǎn)負債表的應交稅費的期末余額是不是就是我們本期應交增值稅的那個金額,如果報表的金額和增值稅申報表的本期應納稅額不一致,是賬做錯了嗎
趕快點擊登錄
獲取專屬推薦內(nèi)容