問題已解決
研究院賬務處理流程,收到一筆運營經(jīng)費怎么入賬



同學,你好
運營經(jīng)費,是專項資金投入嗎?
借:銀行存款
貸:專項應付款
2023 09/11 11:11

84785035 

2023 09/11 11:15
是的 那這個不用開發(fā)票出去吧,這筆專項應付款支出怎么做賬呢

小菲老師 

2023 09/11 11:15
同學,你好
不要的,直接做分錄
這筆專項應付款支出怎么做賬呢
借:專項應付款
貸:銀行存款

84785035 

2023 09/11 11:21
所有的支出不需要明細科目嗎,都放在專項應付款里面?

小菲老師 

2023 09/11 11:21
同學,你好
嗯嗯,是的

84785035 

2023 09/11 11:26
這樣是不是導致財務報表失真?只有這兩個科目

小菲老師 

2023 09/11 11:27
同學,你好
你這是專項款,你可以自行添加二級科目

84785035 

2023 09/11 11:40
那第一次收款沒辦法添加二級科目

小菲老師 

2023 09/11 11:41
同學,你好
什么意思??無法增加二級科目?

84785035 

2023 09/11 11:45
借:銀行存款
貸:專項應付款
第一次收款應該叫什么二級科目呢

小菲老師 

2023 09/11 11:47
同學,你好
這個你需要規(guī)劃好,比如10萬用到材料,10萬入費用,那你二級科目就寫這些

84785035 

2023 09/11 15:13
這個專項應付款購入固定資產(chǎn)怎么做分錄呢

小菲老師 

2023 09/11 15:13
同學,你好
借:專項應付款-某某
貸:銀行存款
