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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師,去年增值稅有一筆沒有做計(jì)提分錄,直接做了繳納分錄,今年應(yīng)該怎么處理?增值稅在去年都已經(jīng)交過了



您好,通過以前年度損益調(diào)整補(bǔ)計(jì)提就可以了
2023 09/10 18:20

84784976 

2023 09/10 18:38
借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—增值稅檢查調(diào)整 借應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—增值稅檢查調(diào)整貸:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 對(duì)嗎老師?

劉艷紅老師 

2023 09/10 18:39
是的, 是的,就是這樣做的
