問題已解決
我們是一家貿(mào)易型企業(yè),收取對方銷售商品款項200萬,開具了200萬的專票,同時收取了10萬優(yōu)質(zhì)費,這部分優(yōu)質(zhì)費未開發(fā)票,提供了收款收據(jù),那這樣會計上如何做賬,增值稅申報上這部分優(yōu)質(zhì)費要提現(xiàn)嗎?



您好,優(yōu)質(zhì)費這部分需要視同銷售繳納增值稅的
2023 09/08 22:13

84785000 

2023 09/08 22:16
那會計分錄如何做呢?優(yōu)質(zhì)費

小鎖老師 

2023 09/08 22:30
優(yōu)質(zhì)費是收取的,直接做收入的這個
