問題已解決
老師早上好,我想補提之前年份的固定資產(chǎn)折舊,怎么做分錄好



借1000年度損益調(diào)整貸累計折舊,然后把以年度損益調(diào)整結(jié)轉(zhuǎn)到為了分配未分配利
2023 09/07 09:46

84784986 

2023 09/07 09:47
老師 固定資產(chǎn) 沒有凈殘值可以嗎

小寶老師 

2023 09/07 09:48
可以的,完全可以的。

84784986 

2023 09/07 09:51
老師 他這個 固定資產(chǎn) 之前計提時 扣除殘值率了,我再按未扣除殘值的 計提折舊可以嗎,我怎么計算合適,謝謝老師

小寶老師 

2023 09/07 09:53
你好殘值最好不要動,保持前后一致

84784986 

2023 09/07 10:03
但是 我們不想保留殘值,我們怎么處理啊 還需要做 會計政策變更嗎

小寶老師 

2023 09/07 10:05
這屬于會計估計變更,不屬于會計政策變更。不過也可以操作。要不您就直接按照沒有殘值的算

84784986 

2023 09/07 10:14
老師 這個會計估計變更 我需要做說明嗎

小寶老師 

2023 09/07 10:15
簡單說明一下就可以,就說明一下什么原因?qū)е隆nA(yù)計凈殘值的變化。

84784986 

2023 09/07 10:43
老師 這個說明我放在 憑證的后面嗎

小寶老師 

2023 09/07 10:44
可以的,可以直接放在憑證后面。

84784986 

2023 09/07 10:44
放在 首次 估計變更 折舊額 憑證的后面可以嗎

小寶老師 

2023 09/07 10:46
可以的,沒有問題的哦。

84784986 

2023 09/07 10:53
老師 以前年度損益調(diào)整 這個科目一般是什么時候結(jié)轉(zhuǎn)啊,是月末 季末 還是年末啊

小寶老師 

2023 09/07 10:55
月末結(jié)轉(zhuǎn)就可以。哦哦
