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求老師解答一下(1)(2)(3)會計分錄,謝謝

84784965| 提問時間:2023 09/06 14:37
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暖暖老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師,審計師
1借固定資產(chǎn)1010000 應交稅費應交增值稅進項稅130600 貸銀行存款123600
2023 09/06 14:50
暖暖老師
2023 09/06 14:50
2借管理費用50000 應交稅費應交增值稅進項稅6500 貸銀行存款56500
暖暖老師
2023 09/06 14:51
3借待處理財產(chǎn)損益7300 累計折舊4000 貸固定資產(chǎn)10000 應交稅費應交增值稅進項稅轉出1300 借其他應收款7300 貸待處理財產(chǎn)損益7300
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