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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
當(dāng)月計(jì)提電費(fèi),借管理費(fèi)用80,貸其他應(yīng)付80 ,次月來(lái)發(fā)票100,怎么做賬?



你好,把計(jì)提的紅沖按發(fā)票入賬。
2023 09/06 13:57

84785030 

2023 09/06 14:01
都是這樣做嗎

84785030 

2023 09/06 14:01
實(shí)際就是做錯(cuò)了分錄,在紅沖嗎

玲老師 

2023 09/06 14:05
如果你80是少,進(jìn)了20你就直接紅沖就可以,然后就按100入賬。

84785030 

2023 09/06 14:31
來(lái)發(fā)票有進(jìn)項(xiàng)怎么寫分錄?

玲老師 

2023 09/06 14:40
你好? 借管理,進(jìn)項(xiàng),貸 應(yīng)付
