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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師,我們公司是商貿(mào)行業(yè)一般納稅人,7月份別人給我們公司開了1%的專票,不含稅金額6880.73,稅額619.27,7月份未抵扣,8月份我們確認(rèn)無(wú)票銷售收入含稅10000,請(qǐng)問(wèn)老師,那這樣我的稅負(fù)率如何計(jì)算



廖君老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好,我們是13%稅率吧 ,增值稅稅負(fù)率=(10000/1.13*13%-619.27)/(10000/1.13)=6%
2023 09/05 12:11

84784993 

2023 09/05 12:49
是的,我自己算的也是這樣的,但這個(gè)稅負(fù)遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于我們行業(yè)的稅負(fù)率2.5%,這樣怎么辦呢?

廖君老師 

2023 09/05 13:02
您好,稅負(fù)是看一整年的,因?yàn)橛械脑路萦袖N售有的月分沒有嘛,再說(shuō)稅負(fù)高是好事啊,增值多

84784993 

2023 09/05 13:04
明白了, 謝謝老師,我以為稅負(fù)是看月的

廖君老師 

2023 09/05 13:07
親愛的您好,放心哈,這是稅務(wù)局專管員跟我說(shuō)的。
