問題已解決
郭老師你好,請問一下,上個月做帳 借;管理費(fèi)用30000,貸:銀行存款30000,這個月收到專票30000元,我怎么做發(fā)票帳



借其他應(yīng)付款
借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)3萬,
借管理費(fèi)用
應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項
貸其他應(yīng)付款3萬。
2023 09/04 13:48

84784982 

2023 09/04 14:00
老師我還是做不平
你的意思是: 借:其他應(yīng)付款3萬,借:管理費(fèi)用-3萬,借:應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項--實際發(fā)票上的稅額,貸;其他應(yīng)付3萬,這樣不平帳

郭老師 

2023 09/04 14:01
不會的。其他應(yīng)付款第一個是3萬管理費(fèi)用,附屬3萬,第二個管理費(fèi)用是發(fā)票上面的金額,進(jìn)項是發(fā)票上面的稅額。哪一個不平?

84784982 

2023 09/04 14:14
老師我還是沒有明白

郭老師 

2023 09/04 14:19
管理費(fèi)用方的借方負(fù)數(shù)是3萬。
