問題已解決
老師,發(fā)票9月份商家才能開出來,8月份電子稅務(wù)局平臺上還沒有顯示。但由于已知道稅金,8月份記入了進項稅額。像這樣8月記入進項稅科目是否可以?申報增值稅時,有無影響,是否會導致賬上余額與電子稅務(wù)局發(fā)票余額對不上?有差異的話,報稅時進項稅是按賬上的報,還是按電子稅務(wù)局平臺上的數(shù)報?



不可以的,八月份你先暫估不考慮增值稅,然后九月份紅沖暫估在做發(fā)票的
報稅按照你電子稅務(wù)局平臺的
2023 09/02 07:56
