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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
如果公司有沒(méi)有抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額,當(dāng)月銷(xiāo)項(xiàng)已經(jīng)全部抵扣了,還用不用做分錄?轉(zhuǎn)出未交增值稅?



您好, 您的意思只是有銷(xiāo)項(xiàng)稅額是嗎
2023 08/31 13:21

84785020 

2023 08/31 13:22
就是上個(gè)月的進(jìn)項(xiàng)很多,這個(gè)月的銷(xiāo)項(xiàng)報(bào)稅的時(shí)候直接抵扣了,不需要交

84785020 

2023 08/31 13:23
這個(gè)情況要做什么抵消分錄嗎

東老師 

2023 08/31 13:23
哦,那這種情況不需要計(jì)提的

84785020 

2023 08/31 13:23
就是什么都不用做了對(duì)吧

東老師 

2023 08/31 13:23
是的沒(méi)錯(cuò)? 就是這樣的
