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我們是建設單位(水利水電施工總承包) 我們的社保科目是:借:應交稅金-應交增值稅-單位社保-養(yǎng)老保險(醫(yī)療保險等) 貸:銀行存款 這是繳納科目 借:應付職工薪酬-單位保險-養(yǎng)老保險等---- 貸:應交稅金-應交增值稅-單位社保-養(yǎng)老保險(醫(yī)療保險等) 這是計提 老師社保就這樣就好了,月底還需要結轉嗎。 需要結轉怎么做分錄,謝謝,

84785011| 提問時間:2018 01/15 13:10
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方亮老師
金牌答疑老師
職稱:稅務師,會計師
您的分錄錯誤,您參考一下: 1、計提工資: 借:管理費用等 貸:應付職工薪酬-工資 2、計提單位負擔的社保和公積金: 借:管理費用等 貸:應付職工薪酬-社保和公積金 3、發(fā)放工資: 借:應付職工薪酬-工資 貸:銀行存款 貸:其他應付款或其他應收款-社保和公積金(個人負擔的部分) 貸:應交稅費-應交個人所得稅 4、繳納社保和公積金: 借:應付職工薪酬-社保和公積金 借:其他應付款或其他應收款-社保和公積金(個人負擔的部分) 貸:銀行存款 5、個人負擔的社保和公積金,如果先扣繳后支付計入其他應付款科目,如果先支付后扣繳計入其他應收款科目。
2018 01/15 13:27
84785011
2018 01/15 13:33
我們全額是公司繳納的:借:應付職工薪酬-社保 貸銀行存款 計提借管理費用-社保 貸:應付職工薪酬-社保 是這樣嗎
方亮老師
2018 01/15 14:04
分錄正確。
84785011
2018 01/15 14:06
老師我們現(xiàn)在是小規(guī)模納稅人,以后一般納稅人,分錄也是一樣的是吧
方亮老師
2018 01/15 14:17
是的。
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